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Liebe JTL Community,
Wir führen bei uns im Betrieb gerade JTL Wawi mit Kombination LS Pos als Verkaufslösung ein.
Soweit läuft bei den Tests alles bestens jedoch haben wir ein Problem mit den Geschenkkarten und den elektronischen Lade Bons der Mobilfunkanbieter in Österreich.
Bei unseren jetzigen Kassen Programm haben wir diese als Durchlaufende Posten drin somit wird auf dem Verkaufsbeleg der QR Code laut Registrierkassenverordnung aufgedruckt und der Umsatz wird nicht beim Umsatzzähler (für das Finanzamt) mitgeschrieben.
Dies ist daher etwas kompliziert, weil wir für die verkauften Geschenkkarten und Lade Bons keine Rechnung bekommen, sondern nur eine „Zahlungsverpflichtung aus Vermittlung / Gutschrift“ sprich wir bekommen eine Provision und diese Provision ist für uns zu Versteuern (Rechnungslegung erfolgt im Auftrag und für Rechnung Dritter)
Ist wie ein Gutschein daher 0% MwSt.
Es müsste also gleich sein wie die Verrechnung bei z.B. Autobahnvignetten oder Lottoscheinen usw.
Hat damit jemand Erfahrungen bzw. eine Idee wie wir das Steuerrechtlich richtig umsetzen können?
Wir haben es schon versucht den Verkauf als Kasseneingang anzulegen jedoch ist darauf kein QR Code und somit finanztechnisch leider nicht korrekt.
Ich bedanke mich schon mal vorab für eure Hilfe.
P.S. Oder vielleicht hat jemand eine Idee an wen ich mich diesbezüglich wenden kann.
Wir führen bei uns im Betrieb gerade JTL Wawi mit Kombination LS Pos als Verkaufslösung ein.
Soweit läuft bei den Tests alles bestens jedoch haben wir ein Problem mit den Geschenkkarten und den elektronischen Lade Bons der Mobilfunkanbieter in Österreich.
Bei unseren jetzigen Kassen Programm haben wir diese als Durchlaufende Posten drin somit wird auf dem Verkaufsbeleg der QR Code laut Registrierkassenverordnung aufgedruckt und der Umsatz wird nicht beim Umsatzzähler (für das Finanzamt) mitgeschrieben.
Dies ist daher etwas kompliziert, weil wir für die verkauften Geschenkkarten und Lade Bons keine Rechnung bekommen, sondern nur eine „Zahlungsverpflichtung aus Vermittlung / Gutschrift“ sprich wir bekommen eine Provision und diese Provision ist für uns zu Versteuern (Rechnungslegung erfolgt im Auftrag und für Rechnung Dritter)
Ist wie ein Gutschein daher 0% MwSt.
Es müsste also gleich sein wie die Verrechnung bei z.B. Autobahnvignetten oder Lottoscheinen usw.
Hat damit jemand Erfahrungen bzw. eine Idee wie wir das Steuerrechtlich richtig umsetzen können?
Wir haben es schon versucht den Verkauf als Kasseneingang anzulegen jedoch ist darauf kein QR Code und somit finanztechnisch leider nicht korrekt.
Ich bedanke mich schon mal vorab für eure Hilfe.
P.S. Oder vielleicht hat jemand eine Idee an wen ich mich diesbezüglich wenden kann.