In Bearbeitung Eigenverbrauch über JTL-POS

Ela Badewien

Aktives Mitglied
7. September 2017
82
6
Hallo zusammen,

wie löse ich die Sache mit dem Eigenverbrauch via JTL-POS richtig?

Sachverhalt:

Wir haben eine Hundeschule mit angeschlossenem Shop für Hundebedarf. Wir nutzen die JTL-Wawi sowie JTL-POS mit den stets aktuellen Versionen.

So, nun tüftele ich schon länger an der Sache mit dem "Eigenverbrauch" rum und meine Steuerberaterin rauft sich die Haare 🙂

Beispiel: Wenn ich im Training eine Tüte Leckerchen brauche, nehme ich die aus dem Regal, starte einen Kassenvorgang den ich mit der Bezahlart "Eigenverbrauch" abschließe. Mit dem entstandenen Beleg wird in der FIBU manuell eine Buchung erzeugt, die den Artikel zum Nettoverkaufspreis aus dem Wareneinkauf auf das Aufwandskonto "Trainingsbedarf" bucht.

Soweit so gut - aber ich habe mir ja dann die Tüte Leckerchen "selbst verkauft" - quasi einen Umsatz in der Kassensoftware generiert, der so nicht sein darf.
Aber ich brauche mindestens die Bestandsveränderung, da ja sonst der Warenbestand nicht mehr passt, wenn ich das "einfach so" rausnehmen würde.

Mit einem einzelnen Artikel könnte ich zur Not noch manuell an die WaWi gehen und den Bestand über eine Korrekturbuchung ändern.

Wenn ich aber alle 14 Tage z. B. das Futter für meine Hunde (welche aufgrund der Hundeschule "Betriebsbedarf" sind) entnehme, kommen da viele verschiedene Artikel zusammen - die manuell immer in der WaWi zu suchen und dort eine Korrekturbuchung auszulösen, wäre echt mega umständlich und ich hätte ja dann auch keinen Beleg darüber.

Fazit:
Wie löse ich über JTL-POS eine Bestandsveränderung mit Beleg aus, ohne einen Umsatz zu kreieren? Ich brauche auf dem Beleg die Summe und die jeweiligen Steuersätze um den Eigenverbrauch aus dem Wareneinkauf rauszubuchen.
Wo ist hier meine Denkblockade, denn ich frage mich, warum ich über die Suchfunktion hierzu nichts finden konnte - hat dieses Problem niemand oder bin ich zu "verkopft" und finde den Wald vor lauter Bäumen nicht.

Vielen Dank im Voraus für Eure Mühe!
 

Janusch

Administrator
Mitarbeiter
24. März 2006
13.921
264
Hallo,
ich würde mich in diesem Fall als Kunden mit 100% Rabatt anlegen.
Dann immer an mich selbst verkaufen zu 0€. Die Bestände werden verbucht und Umsatz entfällt.
 

Ela Badewien

Aktives Mitglied
7. September 2017
82
6
Danke, Janusch, für Deinen Vorschlag.

Das hatten wir auch eine Zeit lang so praktiziert, jedoch steht auf dem Bon halt dann tatsächlich überall 0 Euro... was es uns wieder unmöglich macht... den Wareneinkauf auf das Aufwandskonto zu buchen *grübel*
Oder hat sich das zwischenzeitlich geändert? (Kann es gerade im Moment nicht testen, da ich heute HomeOffice habe)
 

lweber

Lars Weber
Mitarbeiter
13. November 2013
1.271
287
Hallo @Ela Badewien,

schau nochmal nach bitte, der Ursprungswarenwert wird auf dem Kassenbon hinterlegt, darunter der Rabatt mit 100%, die Endsumme ist zwar 0, der Wert kann aber durch die beiden ersten Positionen ermittelt und auf das Aufwandskonto gebucht werden.

Grüße
 

Ela Badewien

Aktives Mitglied
7. September 2017
82
6
Tatsächlich geht es in sofern, dass bei den einzelnen Positionen der Ursprungspreis gelistet ist. Wenn alles auf dem Bon einen Steuersatz hat, ist es easy. Jedoch haben wir, wenn die 14tägliche Futterration für drei große Hunde einen Bon von rd. 150 Euro mit vielen kleinen Beträgen in 7% und 19%... .würde also heißen, ich bemühe die Rechenmaschine und tippe manuell auf, da die Aufschlüsselung nach Steuersätzen immer bei 0,00 Euro angegeben wird.

Aber als Workaround ist das erstmal praktikabel, danke für den Tipp!

Vielleicht kommt ja noch die Bestandänderung ohne Verkauf in JTL POS?
 

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mesh

Sehr aktives Mitglied
30. Dezember 2017
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Denk daran dass z.b. JTL2Datev keine 0er Rechnungen exportiert, bzw. einliest. Und das Finanzamt mag (zumindest bei uns) 0er Rechnung überhaupt nicht.
Daher ist das für den Zweck des Eigenbedarfs keine vernünftige Lösung.
Wahrscheinlich wäre eine Kundennummer mit der eigenen Anschrift und einer Berechnung mit EK Netto = VK Netto die saubere Lösung für das FA.
Das würde sich ggf. über einen Workflow lösen lassen - wenn Kundennummer XXX dann nimm Netto EK für Netto VK
 

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