Moin,
wir haben nach der MwSt.-Umstellung bei genau einem Bon noch einen 19% Ausweis, obwohl korrekt der "normale Steuersatz" mit 16% hinterlegt war. Spontan finde ich absolut überhaupt keinen Anhaltspunkt, warum die POS am 2.7. diesen Bon so ausgegeben hat.
Aber schlimmer wirkt noch folgender Fehler:
Wir retournieren einen Verkauf aus dem Juni und tauschen zum gleichen Preis im Juli um. Hier müsste der alte Retoureartikel mit 19% gebucht werden, der neue mit 16%. Auf dem Bon scheint dies auch irgendwie dargestellt zu werden, wenn auch 19% gar nicht genannt wird. Aber jetzt kommts: im Datev-Export taucht der gesamte Vorgang nicht auf, d.h. der gesamte Bon ist nicht da. So kann natürlich die Buchhaltung keine Abgrenzungsarbeiten durchführen. Was ist da los?
Gleiches passiert mit einem Gutschein: bei uns wurden Gutscheinverkäufe bis zum 30.06. direkt beim Verkauf versteuert. Wenn jetzt ein Verkauf eines Artikels stattfindet und wir den Gutschein mit altem MwSt.-Satz annehmen, müsste dieser auf dem Bon entsprechend retourniert werden mit negativem Buchungssatz 19%. Auf dem Bon scheint da auch etwas zu passieren, wieder nicht ganz eindeutig. Aber im Datev-Export? Von dem Bon keine Spur!
Viele Grüße
wir haben nach der MwSt.-Umstellung bei genau einem Bon noch einen 19% Ausweis, obwohl korrekt der "normale Steuersatz" mit 16% hinterlegt war. Spontan finde ich absolut überhaupt keinen Anhaltspunkt, warum die POS am 2.7. diesen Bon so ausgegeben hat.
Aber schlimmer wirkt noch folgender Fehler:
Wir retournieren einen Verkauf aus dem Juni und tauschen zum gleichen Preis im Juli um. Hier müsste der alte Retoureartikel mit 19% gebucht werden, der neue mit 16%. Auf dem Bon scheint dies auch irgendwie dargestellt zu werden, wenn auch 19% gar nicht genannt wird. Aber jetzt kommts: im Datev-Export taucht der gesamte Vorgang nicht auf, d.h. der gesamte Bon ist nicht da. So kann natürlich die Buchhaltung keine Abgrenzungsarbeiten durchführen. Was ist da los?
Gleiches passiert mit einem Gutschein: bei uns wurden Gutscheinverkäufe bis zum 30.06. direkt beim Verkauf versteuert. Wenn jetzt ein Verkauf eines Artikels stattfindet und wir den Gutschein mit altem MwSt.-Satz annehmen, müsste dieser auf dem Bon entsprechend retourniert werden mit negativem Buchungssatz 19%. Auf dem Bon scheint da auch etwas zu passieren, wieder nicht ganz eindeutig. Aber im Datev-Export? Von dem Bon keine Spur!
Viele Grüße