Neu Workflow für interne Mail über nicht zugewiesene Zahlungen (autom. Zahlungsabgleich)

Klebetoshi

Aktives Mitglied
15. Oktober 2015
65
11
Hallo allerseits,

eventuell kann mir jemand mit einem Workflow helfen.

Ausgangslage: automatischer Zahlungsabgleich bringt auch Zahlungen mit sich, die die Wawi nicht automatisch zuweisen kann. Zwei Mal am Tag gehen wir hin und sehen bei "Zahlungen" nach "nicht zugewiesenen Zahlungen".

Um der ganzen Sache etwas Routine zu verleihen, würde ich gerne einen Workflow anlegen, der jedes Mal eine interne E-Mail sendet, die darüber informiert, dass eine Zahlung nicht zugewiesen werden konnte.

Nach meiner Erkenntnis lässt sich das mit einfachen Variablen nicht lösen. Außerdem gibt es so gesehen keine Bindung an ein Standard-Ereignis; die eingegangenen, nicht zugewiesenen Zahlungen sind ja weder an einen Auftrag noch an eine Rechnung oder LS gebunden.

Hat jemand eine Idee, wie man das lösen kann?
 

Cassiopeia

Sehr aktives Mitglied
9. Mai 2017
541
88
Hallo allerseits,

eventuell kann mir jemand mit einem Workflow helfen.

Ausgangslage: automatischer Zahlungsabgleich bringt auch Zahlungen mit sich, die die Wawi nicht automatisch zuweisen kann. Zwei Mal am Tag gehen wir hin und sehen bei "Zahlungen" nach "nicht zugewiesenen Zahlungen".

Um der ganzen Sache etwas Routine zu verleihen, würde ich gerne einen Workflow anlegen, der jedes Mal eine interne E-Mail sendet, die darüber informiert, dass eine Zahlung nicht zugewiesen werden konnte.

Nach meiner Erkenntnis lässt sich das mit einfachen Variablen nicht lösen. Außerdem gibt es so gesehen keine Bindung an ein Standard-Ereignis; die eingegangenen, nicht zugewiesenen Zahlungen sind ja weder an einen Auftrag noch an eine Rechnung oder LS gebunden.

Hat jemand eine Idee, wie man das lösen kann?

Gibt es hier zu schon etwas neues ?

Wir würden auch gerne eine Mail an unser Ticketsystem schicken wenn bei den Zahlungsabgleichen Zahlungen sind die nicht zugewiesen werden konnten damit sich ein Mitarbeiter drum kümmern kann.

Wie würde ich das durch einen Workflow umsetzen ? Trotz Abgleich müssen manchmal Zahlungen manuell zugewiesen werden.
 

Klebetoshi

Aktives Mitglied
15. Oktober 2015
65
11
Gibt es hier zu schon etwas neues ?

Wir würden auch gerne eine Mail an unser Ticketsystem schicken wenn bei den Zahlungsabgleichen Zahlungen sind die nicht zugewiesen werden konnten damit sich ein Mitarbeiter drum kümmern kann.

Wie würde ich das durch einen Workflow umsetzen ? Trotz Abgleich müssen manchmal Zahlungen manuell zugewiesen werden.

Meines Wissens nach NEIN, weil es (noch?) kein Trigger-Ereignis dafür gibt.
 

HMside

Aktives Mitglied
14. April 2019
72
21
Falls jemand Bedarf hat, ich lassen mir die nicht zugewiesenen Zahlungen alle 2 Stunden mit Hilfe eines rekursiven Workflows und einer SQL-Abfrage per Mail zusenden.
 

HMside

Aktives Mitglied
14. April 2019
72
21
Falls jemand Bedarf hat, ich lassen mir die nicht zugewiesenen Zahlungen alle 2 Stunden mit Hilfe eines rekursiven Workflows und einer SQL-Abfrage per Mail zusenden.
Hier meine Lösung:

einmal das Script für die Prüfung:
SQL:
{% capture query -%}
BEGIN TRANSACTION;
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED;
SELECT TOP(10) cName, CONVERT(decimal(10,2),fBetrag) as Betrag, cKontoIdentifikation FROM [Zahlungsabgleich].[lvUmsatzuebersicht] AS lvUmsatzuebersicht
WHERE (([lvUmsatzuebersicht].[nAnzahlZahlungszuweisungen] = 0 OR ROUND([lvUmsatzuebersicht].[fBetrag],2) > ROUND([lvUmsatzuebersicht].[fSummeZahlungszuweisungen],2))
AND ([lvUmsatzuebersicht].[nSichtbar] = 1) );
COMMIT TRANSACTION;
{% endcapture -%}
{% assign LogMeldung = query | DirectQuery -%}
{% for item in LogMeldung.Daten -%}
{{ item.cName }} {{ item.Betrag }}€ (Konto: {{item.cKontoIdentifikation}})
{% endfor -%}

und einmal das Script, welches ich in der Mail-Vorlage verwende:
SQL:
<p>Es sind noch Zahlungseingänge vorhanden, welche nicht automatisch zugewiesen werden konnten.</p>
<p>Bitte in der Wawi unter "Zahlungen" prüfen und dem entsprechenden Auftrag zuweisen.</p>
<p>offene Zahlungen:</p>
{% capture query -%}
BEGIN TRANSACTION;
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED;
SELECT TOP(10) cName, CONVERT(decimal(10,2),fBetrag) as Betrag, cKontoIdentifikation FROM [Zahlungsabgleich].[lvUmsatzuebersicht] AS lvUmsatzuebersicht
WHERE (([lvUmsatzuebersicht].[nAnzahlZahlungszuweisungen] = 0 OR ROUND([lvUmsatzuebersicht].[fBetrag],2) > ROUND([lvUmsatzuebersicht].[fSummeZahlungszuweisungen],2))
AND ([lvUmsatzuebersicht].[nSichtbar] = 1) );
COMMIT TRANSACTION;
{% endcapture -%}
{% assign LogMeldung = query | DirectQuery -%}
<ul>
{% for item in LogMeldung.Daten -%}
<li>{{ item.cName }} {{ item.Betrag }}€ (Konto: {% case {{item.cKontoIdentifikation}} -%}{% when 'KONTO-NR2-AUS-WAWI' -%}GEWÜNSCHTER NAME{% when 'KONTO-NR1-AUS-WAWI' -%}GEWÜNSCHTER NAME{% else -%}{{item.cKontoIdentifikation}}{% endcase -%})</li>
{% endfor -%}
</ul>
 

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ple

Sehr aktives Mitglied
20. August 2019
887
184
wie sieht der workflow eigentlich aus, dass der alle 2 Stunden neu gestartet wird?

Ansonsten besten Dank für dein Script, kann ich für die Zukunft gebrauchen :)
 
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