Hallo,
wir stehen gerade vor einem Problem und wissen uns nicht richtig zu helfen.
Unsere Kunden müssen immer direkt einen Debitor bekommen, der sich aus der Kundennummer ergibt und der auf 7 Stellen aufgefüllt wird. Also wenn wir einen Kunden mit der Kundennummer 50012 haben, müsste der Workflow darauf 0050012 machen. Und wenn wir den Kunden 748059 haben, müsste der Workflow darauf 0748059 machen. Wie ist dies möglich?
Zusätzlich wäre es auch super, wenn man den Workflow bei bestimmten Kunden ausschalten könnte, weil wir z.B. bei einem Marktplatz einen Sammeldebitor verwenden, der eigentlich auch automatisch hinzugefügt werden müsste.
Ich hoffe, dass Ihr mir helfen könnt und schon vielen Dank im Voraus!
wir stehen gerade vor einem Problem und wissen uns nicht richtig zu helfen.
Unsere Kunden müssen immer direkt einen Debitor bekommen, der sich aus der Kundennummer ergibt und der auf 7 Stellen aufgefüllt wird. Also wenn wir einen Kunden mit der Kundennummer 50012 haben, müsste der Workflow darauf 0050012 machen. Und wenn wir den Kunden 748059 haben, müsste der Workflow darauf 0748059 machen. Wie ist dies möglich?
Zusätzlich wäre es auch super, wenn man den Workflow bei bestimmten Kunden ausschalten könnte, weil wir z.B. bei einem Marktplatz einen Sammeldebitor verwenden, der eigentlich auch automatisch hinzugefügt werden müsste.
Ich hoffe, dass Ihr mir helfen könnt und schon vielen Dank im Voraus!