Ein Kunde hat was per Nachnahme gekauft.
Auftrag´, LS, REchnung wurden erstellt und die zahlung auch gleich auf "bezahlt" gesetzt.
Jetzt will der Kunde doch nicht mehr.
Wie neutralisiere ich nun die Rechnung ? Löschen ist ja schlecht weil dann wieder die fortlaufende Nummer fehlt...
Auftrag´, LS, REchnung wurden erstellt und die zahlung auch gleich auf "bezahlt" gesetzt.
Jetzt will der Kunde doch nicht mehr.
Wie neutralisiere ich nun die Rechnung ? Löschen ist ja schlecht weil dann wieder die fortlaufende Nummer fehlt...