Hallo,
ja aktuell massig zu tun, deshalb konnte ich leider kaum ins Forum. Das Thema wird hauptsächlich von mir betreut und ich muss hier mit externen Beratern Rücksprache halten, bin da leider kein Fachmann.
Die Änderung im Export wurde uns empfohlen, da so die wenigsten Fehler passieren können. Der Gesamtumsatz läuft komplett über Kasse und für Unbare Zahlungen wird dann von Kasse auf die Transitkonten gebucht.
Code:
Für den Datev-Export, eine EC Zahlung wenn Kasse als Konto stehenbleibt:
53,15€ H 4400 an 1600
53,15€ S 1461 an 1600
So spielt das S/H im Export eine Wichtige Rolle. Da hier die Header und S/H angaben fehlen, kann ich nicht genau sagen was da in den Screens nicht stimmt.
Laut unserer Beratung sollte der Export wie folgt ausschauen:

Beleg R-0089 -> Ein Verkauf von 7 und 19% Waren und Bezahlung mit Gutschein 20€ und Rest mit EC-Karte.
Beleg R-0090 ist ein Bsp. für eine Zahlung mit 25€ Gutschein Rest Bar
Beleg R-0091 ist ein Bsp. für eine Zahlung mit 25€EC und Rest Bar
Hoffe das Hilft.
Das Problem mit Storno versuche ich nachzustellen.
Bei dem Gutschein und BAR - Rückgabe, da fehlen bei Datev-Screen die Beträge, an sich müssten diese beiden gleich sein. Der Fall könnte auch eintreten das man den Restwert vom Gutschein dem Kunden auszahlt.
Ich mache mich schlau wie man das angehen könnte.