Ich blicke irgendwie nicht durch: Habe mehrere Kunden (Händler) im EU-Ausland, die einen haben eine UST-ID/VAT die anderen keine (Kleinunternehmer). Durch Einstellung unter Steuern/Steuersätze/Zone-EU auf 19% erreicht man zumindest im JTL- Shop, dass alle Kunden mit VAT-Nummer Netto bekommen und alle ohne VAT brutto. (Mal abgesehen davon dass dann die Versandkosten falsch berechnet werden).
Ganz anders in der Wawi:
Wenn ich jetzt eine Rechnung an einen Auslandskunden mit Mehrwertsteuer manuell erstellen möchte muss ich vorher sein Land auf "Deutschland" ändern damit das klappt.
Wenn ich bei Auftragserfassung "-keine Steuerbefreiung-" einstelle, springt die Wawi automatisch auf "UST. frei außerhalb EU" sobald man einen Artikel hinzufügt, obwohl der Kunde z.B. aus Österreich ist. Es ist dann nicht mehr möglich das Rückgängig zu machen. Wenn ich bei Auftragserfassung dann wieder 19% und mit UST einstelle reagiert die Wawi nicht und der Auftrag bleibt netto.
Dabei spielt es auch keine Rolle ob der Kunde eine VAT-id hat oder nicht.
Hat jemand Erfahrung damit und konstruktive Vorschläge? Oder muss ich dann jedesmal bei ausländischen Händlern ohne VAT-id das Land auf Deutschland ändern?
Und wie ist es möglich während der Auftragserfassung die Steuer zu ändern? Durch Haken bei "keine MwSt" gibts netto, wenn man den Haken wegnimmt bleibts netto. Wie kann man aus einem Netto- einen Bruttoauftrag machen?
Ganz anders in der Wawi:
Wenn ich jetzt eine Rechnung an einen Auslandskunden mit Mehrwertsteuer manuell erstellen möchte muss ich vorher sein Land auf "Deutschland" ändern damit das klappt.
Wenn ich bei Auftragserfassung "-keine Steuerbefreiung-" einstelle, springt die Wawi automatisch auf "UST. frei außerhalb EU" sobald man einen Artikel hinzufügt, obwohl der Kunde z.B. aus Österreich ist. Es ist dann nicht mehr möglich das Rückgängig zu machen. Wenn ich bei Auftragserfassung dann wieder 19% und mit UST einstelle reagiert die Wawi nicht und der Auftrag bleibt netto.
Dabei spielt es auch keine Rolle ob der Kunde eine VAT-id hat oder nicht.
Hat jemand Erfahrung damit und konstruktive Vorschläge? Oder muss ich dann jedesmal bei ausländischen Händlern ohne VAT-id das Land auf Deutschland ändern?
Und wie ist es möglich während der Auftragserfassung die Steuer zu ändern? Durch Haken bei "keine MwSt" gibts netto, wenn man den Haken wegnimmt bleibts netto. Wie kann man aus einem Netto- einen Bruttoauftrag machen?