Hallo,
ich habe festgestellt, dass bei den meisten (aber nicht allen) Aufträgen, bei denen der Kunde eine USt-ID für die innergemeinschaftliche Lieferung übermittelt, in dem Auftrag das ausgegraute Feld für unsere eigene USt-ID leer ist.
(Info: das Feld nSteuereinstellung der Rechnungstabelle , das m.E. die IGL anzeigt, hat den Wert 10).
Umgekehrt wird die eigene USt-Id bei "stinknormalen" inländischen Lieferungen im Auftrag immer angezeigt (Info: das Feld nSteuereinstellung, das m.E. die IGL anzeigt, hat den Wert 20)
Das verwirrt mich: müsste es nicht genau anders herum sein? Wo wird das gesteuert?
ich habe festgestellt, dass bei den meisten (aber nicht allen) Aufträgen, bei denen der Kunde eine USt-ID für die innergemeinschaftliche Lieferung übermittelt, in dem Auftrag das ausgegraute Feld für unsere eigene USt-ID leer ist.
(Info: das Feld nSteuereinstellung der Rechnungstabelle , das m.E. die IGL anzeigt, hat den Wert 10).
Umgekehrt wird die eigene USt-Id bei "stinknormalen" inländischen Lieferungen im Auftrag immer angezeigt (Info: das Feld nSteuereinstellung, das m.E. die IGL anzeigt, hat den Wert 20)
Das verwirrt mich: müsste es nicht genau anders herum sein? Wo wird das gesteuert?