Also ich habe das mit dem Skonto schon bei einigen Kunden folgendermaßen gelöst.
Im Text der Zahlungsart vor Zahlungseingang über die Variablen den Skontobetrag errechnet und den effektiv zu zahlenden Betrag bis Tag X sonst den vollen Betrag bis Datum X ausgegeben.
Dann eine fiktive Zahlungsart Skonto angelegt.
Wenn die Zahlung kommt und in der
Wawi eingetragen wird, dann verbucht man Betrag X auf die entsprechende Zahlungsart und den Rest auf die Zahlungsart Skonto.
So kann man am Ende des Monats auch neben dem
DATEV Export zusätzlich für den Steuerberater über die
Ameise eine .csv Datei erstellen, welche Beträge zu welchem Auftrag als Skonto verbucht wurden.
Alle Beteiligten waren bislang mit dieser Lösung zufrieden.
Viele Grüße
Mario